首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
我国公司财务治理结构基本构成研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
财务治理是公司治理结构中的一个异常重要的组成部分。企业财务治理效率的高低直接影响到公司治理的好坏,以及企业的生存和资本市场的健康发展。因此财务治理结构的搭建就显得尤为重要。通过对公司财务治理结构的五项基本构成做逐一分析,论述了共同治理的财务决策机制是实现多方治理主体的参与治理的前提条件;而激励机制和内部控制制度是实现以内部治理为主的主要手段;良好的外部市场是外部治理的必要条件,也是促进内部治理的有效手段。  相似文献   

2.
公司治理和内部控制一直以来都是理论界关注的重点问题之一。近年来,国内外企业的公司治理和内部控制问题越来越突出,特别是全球金融危机和一些企业破产带来的影响,公司治理和内部控制问题更是引人瞩目。公司治理结构是保障企业内部控制有效运行和发挥作用的前提,是实行内部控制的制度环境,  相似文献   

3.
当前我国的上市公司普遍存在财务治理问题,一些关于公司股权、金融诚信问题和公司财务公开制度问题成为社会热点问题。本文论述了我国上市佘司会计信息披露中存在的问题、原因,并提出对策建议。  相似文献   

4.
进入二十一世纪,全球经济迅猛发展,在崭新的时代环境里,财务在公司、企业、集团经济生活中重要性日渐凸显,已经成为现代公司企业的生命线。如今,随着全球经济环境的不断变化,公司财务的内涵和外延都在顺势发生变化,其面临的市场环境也越来越复杂。以资金为纽带,以服务为手段,加强工作质量控制和风险防范,不断增强基层公司的凝聚力,才能使公司财务在现代经济市场环境下有机发展。因此,基层公司的财务工作质量控制及风险防范课题研究具有重要时代价值和现实意义。  相似文献   

5.
本文通过对目前我国企业内部控制存在问题的分析,论述了建立和完善企,业内部控制制度的必要性,并提出了对建立健全我国企业内部控制制度的几点认识。  相似文献   

6.
羊建 《科学咨询》2010,(15):49-49
近年来因内部控制失效而发生的恶性管理舞弊、经营失败和巨额亏损案例,都要求企业完善和发展内部控制。构造有效运作的企业内部控制制度,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者的合法权益,并保证资本市场的有效运行有着非常重要的意义。  相似文献   

7.
随着市场经济改革不断深入,股票期权制度也正在慢慢成长起来,但是在经济快速发展的同时,我 国资本市场上充斥着许多像巨额违规担保、公司财务造假、大股东掏空上市公司等丑闻。因此,本文在关注股票期权制度的优点的同时,也论述了它本身存在的问题和不足,最后根据我国的实际情况提出解决问题的相关对策。  相似文献   

8.
强化企业的内部控制已经成为发达国家公司治理的重要手段,在国际上的研究已日渐成熟。本文从对企业内部控制的认识出发,深刻理解内部控制的内涵;通过对目前我国企业内部控制存在问题的分析,论述了建立和完善企业内部控制的必要性;并提出了对建立健全我国企业内部控制制度的几点认识。  相似文献   

9.
黎飞 《经营管理者》2009,(13):47-47
公司治理成为现代企业制度的一项重要内容。而内部控制是现代公司内部管理的重要组成部分,科学、有效的内部控制制度,是实现现代企业经营管理目标的重要手段,也是建立现代化企业的重要保证。本文就是从公司内部控制的角度论述现代公司的治理。  相似文献   

10.
黎飞 《经营管理者》2009,(15):150-150
公司治理成为现代企业制度的一项重要内容。而内部控制是现代公司内部管理的重要组成部分,科学、有效的内部控制制度,是实现现代企业经营管理目标的重要手段,也是建立现代化企业的重要保证。本文就是从公司内部控制的角度论述现代公司的治理。  相似文献   

11.
长期以来,尤其是一系列国际大公司财务丑闻和经营失败事件爆发之后,关于内部控制的研究和立法行动深受国际社会的重视和关注。我国也不例外,新《会计法》和财政部、证监会、审计署、国资委等部门先后通过的法律或制度规范都要求企业建立健全内部控制制度。本文从内部控制的含义谈起,通过监管机构的强制要求及企业自身经营管理的需求,阐述了建立内部控制的必要性。  相似文献   

12.
吕蓉 《经营管理者》2011,(4):194+193
长期以来,如何加强建设投资项目的财务管理和投资控制,确保建设资金合理、有效、安全使用,提高资金使用效益,一直是建设领域内的难点。作为投资公司,如何从财务管理和项目管理角度最有效控制项目投资、防范风险,是一个值得在实践中不断探讨的课题。其中内部财务监理模式是一种值得探讨的模式。内部财务监理就是针对企业的财务管理和项目管理行为,社会化、专业化的财务监理单位或个人,接受企业法人、项目法人或其它法律主体的委托和授权,根据国家规定的《公司法》、《财务管理制度》、《税法》等法律法规规定,所进行的旨在帮助企业控制建设项目投资、实现财务管理目标、降低财务风险的一种微观监督活动。本文对R.H投资公司内部财务监理模式进行了基本介绍和分析,对R.H投资公司财务监理模式效果进行了基本分析,对R.H投资公司财务监理模式存在的问题进行了基本分析。最后,本文提出了完善R.H投资公司财务监理模式的建议。  相似文献   

13.
建立健全有效的内部控制机制是预防上市公司经营风险、提高上市公司质量和核心竞争力的关键措施,加强公司治理水平,重视风险管理,完善和加强内部控制制度,也已成为上市公司生存和发展的首要条件。笔者结合陕西广电网络传媒(集团)公司内控制度建设的成功案例,就国内上市公司的管理现状、内控建设的必要性以及实施内控建设后发挥和显现出的作用及效果作了分析和论述,进一步阐明内控建设对上市公司管理的重要价值。  相似文献   

14.
内部控制是企业的一项重要制度安排,建立健全企业内部控制,对促进资本市场健康发展、完善公司治理机制具有积极的意义。本文通过对中美内部控制规范进行比较,指出我国内部控制规范方面的差距及存在的问题,并在此基础之上提出完善我国内部控制规范的建议。  相似文献   

15.
企业会计的内部控制对于企业的发展十分重要,并且直接影响着企业的财务信息准确性和企业的生存质量。完善企业内部控制制度,保证会计信息的质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者的合法权益并保证资本市场的有效运行有着非常重要的意义。本文简单分析了企业会计内部控制当前存在的问题,并提出了相应的解决对策。  相似文献   

16.
近年来,伴随着社会主义市场经济体制改革的不断深化,我国的医疗市场虽然取得了一定的发展,但是医院财务会计在内部控制方面仍存在不少问题,严重影响了医院的科学稳定发展,制约了医院财务会计内部控制现代化管理的进程。医院作为独立核算、自负盈亏的经济主体,应加强财务会计内部控制制度建设。本文针对当前我国医院内部控制管理工作中存在的问题进行了分析与论述,本针对这些问题提出了一些建议,对营造良好的医疗管理秩序有一定的参考价值。  相似文献   

17.
翟红 《管理科学文摘》2012,(29):173-173
本文将对社会主义市场经济下的企业财务管理和内部控制进行分析论述,分析在这一经济体制下,企业财务管理和内部控制产生的问题,以及今后企业财务管理和内部控制应努力的方向:建立健全企业财务管理制度,完善内部控制制度,建立内部控制体系,加强企业财务管理和内部控制相关政策的执行。  相似文献   

18.
本文主要通过对公司的发展与财务内部控制之间的关系以及财务内部控制制度存在的问题进行简要的分析,从而对如何完善我国公司的财务内部控制问题提出了自己的一点看法。  相似文献   

19.
改革开放以来,外资进入中国市场,很多跨国公司所展现出来的不仅仅是突出的业绩,更多的是先进的企业理念,严格的企业管理。而旨在防范风险,促使企业内部机构健康、高效运转的内部财务控制制度,更可谓是缜密详尽。本文论述了外资企业的内部财务控制的实施方法,希望能对国内企业的财务管理工作带来一些借鉴和启示。  相似文献   

20.
当前企业面临内部经营管理效益和各种欺诈行为危机内部管理,外界变幻莫测的市场经济和全球经济,这就使得内部控制制度建设必然需要不断完善。内部控制制度是企业内部经济效益管理、资源综合配置和防范及应变大部分经营风险,推动企业各种其他政策的有力实施,从而提高企业整体经营管理水平。本文对内部控制制度和当前企业内部控制情况进行阐述,分析了当前企业内部控制制度建设中存在问题,进而总结出促进企业建设内部控制制度的相关措施。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号