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相似文献
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1.
企业财务的内部失控主要表现为会计信息失真、费用支出失控、违法违纪现象时常发生等。健全和完善财务内部控制应出现这些问题的原因是内部控制体制不顺,不能发挥作用,执行不力,考核机制不完善,人员素质较低,外部监督乏力等。  相似文献   

2.
随着医药卫生体制改革的不断深入,公立医院的经济活动呈现出纵横交错、纷繁复杂的状况,人们的思想意识日益多元化,公立医院财务管理中的薄弱环节逐渐暴露,这些问题产生的根源之一是公立医院内部财务控制制度不健全,内部控制不严密。为进一步完善公立医院财务内部控制,本文在联系实际的基础上,提出了建立和完善公立医院财务内部控制制度可操作性的建议。  相似文献   

3.
财务控制是通过对财务活动的约束来调节、疏通和合作,使个别分散的财务行为按规定目标运行的过程。许多医院由于内部控制制度不全、会计行为不规范、会计信息失真、财务管理混乱致使资金流失。因此医院在强化提高医疗服务质量的同时,运用科学的管理理论和方法,建立完善的内部控制制度,才能保证医院的健康发展。本文就医院加强内部控制的意义、当前医院内部控制的现状及以后如何加强医院内部控制谈点粗浅的看法。  相似文献   

4.
财务内部控制制度是企业经营管理中一项不可或缺的重要制度,一个良好的财务内部控制制度可以有效地保护企业财产物资的安全,保证企业会计信息的真实完整。目前我国大部分的企业都面临着内部控制失效或者不健全的情况,通常企业的经济效益越差,会计信息失真及舞弊情形越多。内部审计是内部控制中的内部环境要素之一,主要职责是对企业内部控制的有效性进行监督检查和评价,对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。建立完善的内部审计制度,可以强化企业管理层对财务内控的控制与有效运行,提升对风险的承受能力,从而促进企业实现发展战略。  相似文献   

5.
医院内部财务控制制度的运行研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
何红霞 《经营管理者》2009,(16):230-230
医院的内部财务控制是一种动态的财务管理方式,其动态性的管理特点决定了在医院的日常财务管理中的要解决诸多的实际问题,因此要重视医院内部财务控制制度的运行研究这一课题,本文就以此为出发点,从医院内部财务控制制度存在的问题出发,提出了可操作的内部财务控制运行制度。健全的医院内部财务控制制度是医院健康发展的保障。  相似文献   

6.
星级宾馆具有营业部门多、收入金额大、有价票据面广、财产物资分散等特点。近几年在星级宾馆业内,无论是发生的众多经济犯罪案件,如挪用公款赌博、炒股,携款外逃等,还是失去竞争力、经营陷入困境,都与其缺乏严格的财务内部控制有关。可见加强星级宾馆财务内部控制工作的重要性。财务内部控制存在的问题目前,星级宾馆业或多或少地存在内部控制意识不强、机制不完善、制度不健全等问题,主要表现在:  相似文献   

7.
浅析市级行政事业单位内部控制中存在的问题及对策   总被引:4,自引:0,他引:4  
章桂玲 《决策探索》2009,(10):66-66
行政事业单位内部会计控制是内部控制的核心,如何通过建立符合行政事业单位的制度,达到严格防止财务风险,严格财务纪律,提高财务管理水平,本人对此进行了以下浅析。一、建立事业单位实施内部控制制度的必要性(一)实行内部会计控制,有效防止财务风险在市场经济的大潮中,受利益的驱使,由于透明度差,各种制度不健全,  相似文献   

8.
本文从中小企业投融资、财务霹常管理、内部控制和人员素质等方面分别分析了存在的问题及原因。并提出了相应的改善措施。  相似文献   

9.
当前我国上市公司内部控制存在的问题,包括法人治理结构不完善、风险评估没有形成制度化、缺乏有力的财务控制、内部控制制度不健全以及内部控制信息披露不等问题。要解决这些问题,从我国的实际情况来看,应当抓好控制环境、风险评估、控制活动、监督等工作。  相似文献   

10.
我国集团公司财务管理的软肋与应对策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
集团公司财务管理存在内部控制制度不健全、缺乏协调手段、监控力度不够、资金管理混乱、存在信息孤岛现象等问题,需要从理顺产权关系、建立健全集团公司的内部控制制度、坚持集团公司的统一领导、实施全面预算管理、提高资金使用效率、强化财务信息控制系统、建立财务风险监测与预警系统等方面给予加强。  相似文献   

11.
与企业相比,事业单位的内部控制制度建设还相对滞后,缺乏一套对事业单位行之有效的内部控制指导性规范,很少有事业单位聘请外部力量或自行研究设计一套系统完整、规范合理的内部控制制度体系。目前,绝大多数事业单位对加强财务内部控制认识还不足,内控制度和程序不完善,监督机制不健全,缺乏有效的责任追究机制,管理中存在不少问题:[第一段]  相似文献   

12.
内部控制制度是现代管理理论的重要组成部分,建立内部控制制度是经济发展的需要。高校财务内部控制制度是为了控制高校内部的一切经济业务,使之都能严格按照计划规定的预期目标进行,以保证学校计划任务的完成,其目标是防止财务差错和经济舞弊行为。在资金预算及执行控制、物资采购与管理控制、会计核算手段的规范与控制、校内各部门经济行为的规范与控制等方面都需加强内部控制。  相似文献   

13.
刘南 《决策与信息》2011,(4):203-204
本文主要从搞好饭店财务内部控制的意义、饭店内控制度建设的原则、饭店内控制度建设的目标、确保财务信息真实的饭店内部控制实施措施这几个方面进行阐述,以供参考.  相似文献   

14.
本文主要通过对公司的发展与财务内部控制之间的关系以及财务内部控制制度存在的问题进行简要的分析,从而对如何完善我国公司的财务内部控制问题提出了自己的一点看法。  相似文献   

15.
现阶段,我国医院内部会计控制制度存在诸多问题,主要问题存在于人员素质、制度执行及制度本身等方面。本文通过对医院会计内部控制制度的研究,得出解决相关问题的办法,并提出对策和建议。  相似文献   

16.
财务信息化下高校财务内部控制的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、信息化对高校财务内部控制的影响高校的内部会计控制是高校在处理会计业务时所形成的相互监督、相互制约、彼此联结的控制方法、措施和程序。传统会计系统的内部控制已形成了一整套行之有效的方法和制度,但是,随着高校财务信息化的日益深入,原有的会计内部控制制度和方法在  相似文献   

17.
杨楷 《管理科学文摘》2009,(14):166-167
内部财务控制制度是企业的一项综合性管理活动,体现在相关规章制度中的各种控制措施、方法和程序。我国中小企业虽然在不断发展的同时也在不断完善自身的内部控制,然而由于我国市场经济发展还不完善,以及现实经济生活中各种复杂的原因,我国大多数中小企业内部财务控制意识和内部控制各个环节都比较薄弱和欠缺。需要加以改进,本文针对目前中小企业内部控制的问题提出几点建议,以资探讨。  相似文献   

18.
内部控制制度是上市公司控制风险、提高经营管理效率的一系列制度方法,有效的内部控制信息披露是考察上市公司的财务及经营状况的重要依据,并能影响管理者和投资者做出的相关决策。但目前我国上市公司内部控制信息披露现状存在标准不统一、内容形式化等问题。本文阐述了上市公司内部控制信息披露的现状,针对现状分析了内部控制信息披露问题成因,并提出了完善上市公司内部控制信息披露的建议措施。  相似文献   

19.
本文通过分析目前我军财务内部控制制主度中存在的问题对如何建立、发展、完善我军财务内部控制制度提出了若干建议.  相似文献   

20.
本文基于内部控制重要性对高中学校财务内部控制管理工作展开了建设发展策略探讨,对优化高中学校财务内部控制制度,提升高中学校财务管理水平、强化财务管理体系有重要的实践意义。  相似文献   

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