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相似文献
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1.
张红 《科学咨询》2007,(3):41-42
首先是内部会计控制意识淡薄。主要表现在领导的管理意识淡薄,不遵守内控规定,不按程序操作,频频使用例外原则,导致内控制度威慑力下降。再加上企业内控制度的具体执行人员责任感不强,造成制度落而不实、有章不循的状况。其次是企业内控制度不科学。多数企业所设置的内部控制不具备一个整体的框架,仅停留在制度的文字编写环节上,缺乏可操作性和实用性,一些控制的“死角”始终不触及,内部控制缺乏创新,形不成一个健全的机制。在内容上多局限于财务会计方面的控制,忽视组织管理、风险管理方面的控制。第三是企业内部会计控制制度执行不力。相当一部分企业对建立内控制度不够重视,内控制度残缺或有关内容不够合理,把制定的制度当作应付有关部门检查的“挡箭牌”,使其徒有其名,而不管内控制制度执行情况如何,遇到具体问题强调灵活性,使内部控制流于形式。  相似文献   

2.
本文首先对内部会计控制做了简要的概述,指出了近几年我国企业内部会计控制存在的内部会计控制体系不完整、执行力不强、风险意识淡薄、会计监督力度不够等问题。根据这些问题从构建企业内部会计控制的原则、制定内部会计控制制度、加强会计队伍建设,全面提高会计人员素质措施、强化内部会计控制监督体系、建立多层次的审计监督体系等六个方面提出了加强企业内部会计控制的对策措施。  相似文献   

3.
随着《行政事业单位内部控制规范(试行)》的颁布与执行,我国大部分行政事业单位在建立健全内部控制制度、保证内部控制制度顺利执行方面取得了一定的成绩,但部分单位仍然存在着内控意识淡薄、会计核算不规范等问题。本文通过在对目前我国行政事业单位内部控制中存在问题进行揭示的基础上,提出解决问题的若干对策。  相似文献   

4.
邸楠 《经营管理者》2013,(13):182-182
本文从内部控制的概念出发,结合行政事业单位的特点分析了当前我国行政事业单位在内控意识、内控制度、财务控制、财务监督等方面实行内部控制的现状,并从建立合理的组织结构、内控制度建设、加强内部会计控制等方面提出了推进行政事业单位内部控制的几点措施。  相似文献   

5.
事业单位内部会计控制制度探讨   总被引:3,自引:1,他引:2  
内控问题越来越受到政府、学界和实务界的关注,首先对内部会计控制制度的概念和功能概述,然后分析了当前事业单位内部会计控制方面存在的问题,单位负责人未认识到内部会计控制制度的重要性,而相关会计人员管理控制方面的素质也未跟上,内部会计控制制度管理不严,最后针对性地提出了相应的改善措施。  相似文献   

6.
王大庆 《经营管理者》2009,(20):202-202
随着社会主义市场经济的发展,医疗卫生市场的竞争也逐步激烈,为了适应竞争环境,为了自身的生存和发展,医院必须加强管理,控制成本,提高经济效益,于是,如何加强医院内部会计控制成为医院的重要课题。内部会计控制是我国会计事业中一个新兴的理论。它的出现,对于加强我国医院内部会计管理具有十分重要的意义。本文就医院内部会计控制过程中存在的几点问题提出相关有效措施,旨在探索和加强医院的内控制度的完善途径,促进医院管理工作的有效开展。  相似文献   

7.
企业中会计的内部控制不但能够加强监督会计工作,提高会计信息的质量,而且能够提高企业的管理效率,有效地防范和制约企业中存在的财务风险,所以必须要有足够的重视。本文阐述了企业会计内控制度实施的必要性和实施的原则,通过分析我国企业内部会计控制存在的问题,提出了完善企业会计内控制度的有效措施,希望能使企业会计内控制度充分发挥出作用,推动企业的发展。  相似文献   

8.
试析如何完善国有大型企业的内部会计控制体系   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来随着经济的发展,我国国有大型企业的经营与管理,已经逐步转型到市场经济体制需求的模式上来。然而与之相适应的企业内部控制体系建设却仍然滞后,究其原因,其中内部会计控制体系的不健全已成为一个主要矛盾。本文从阐述构建国有大型企业高效完善的内部会计控制体系必要性入手,从强化治理结构、提高会计人员素质、发挥会计系统控制作用、引入内部会计控制评价等四个方面提出了完善国有大型企业内部会计控制体系的具体措施,并分析了完善内部会计控制体系时应注意的问题,旨在为促进国有大型企业全面内控体系的建立,实现企业的可持续发展提供参考意见。  相似文献   

9.
煤炭企业是我国最基础的能源产业之一,其可持续健康发展是国民经济发展的重要基石。煤炭企业内部会计控制掌握着企业发展的命脉,是企业管理制度建设的重要组成部分,完善会计控制制度是确保的能源市场健康的竞争和良性运营的重要保障。本文通过分析新型煤炭企业内部会计控制存在的问题,针对性地提出改进建议,以期为煤炭企业广大财务管理人员完善内控会计控制体系提供参考。  相似文献   

10.
随着市场的飞速发展,商业银行的业务范围也越来越广泛,同时引发的新问题也越来越多,科学、完整和有效的会计内控管理机制是银行健康发展的重要条件。本文阐述了银行内部会计控制的意义,并根据目前我国商业银行内部会计控制的现状,对如何完善会计内控体系提出了几点建议。  相似文献   

11.
解晓昕 《经营管理者》2013,(23):122-122
<正>一、当前企业财务内部控制制度中存在的问题1.缺乏内部控制意识和明确的职责分工。我国企业内部控制的内部环境差、基础比较薄弱。会计控制作为一个系统或机制,离不开所存在的环境,而且在不同的环境下,会计控制作用的发挥程度不尽相同。单位管理层对内部会计控制的重视程度以及全体员工对内部会计控制认识是充分有效的内部会计控制体系得以建立和运行的基础及保  相似文献   

12.
目前,我国会计信息失真的情况时有发生,各单位内部会计控制普通淡化,会计监督存在着严重的问题。本文试图从会计教学的源头上渗透内部会计控制的规范化理论,使学生能在学校里就建立起会计控制的规范化意识,从而为培养高素质的会计人员打好基础。  相似文献   

13.
我国现阶段企业内部会计控制制度还存在着控制环境失衡、监督机制不健全、企业风险意识不强等问题.如何建立一套行之有效的内部会计控制制度,把企业的各种风险降到最低程度,是目前企业制度建设的重要问题.  相似文献   

14.
随着我国市场经济的建立及现代企业制度在我国企业中的广泛应用,越来越多的企业开始建立内部会计控制制度,对内部会计控制在规范财务核算、保证经济业务科学运行等方面所起到的作用有了进一步的认识。但由于我国企业内部会计控制制度建立时间较短、领导重视不够、部门与员工间缺少配合等因素,导致内部会计控制制度在我国企业无法真正发挥规范、监督经济活动的作用。本文通过对我国企业内部会计控制中存在的问题进行分析的基础上,提出解决内部会计控制问题的若干对策。  相似文献   

15.
随着中国市场经济的快速发展,促使国有施工企业必须强化成本费用的约束机制,以应对日趋激烈的竞争环境。目前施工企业存在会计内部控制意识薄弱,成本控制范围狭窄、手段落后,项目成本核算与预算费用不能相互配比等问题。笔者总结自己29年的会计工作经验,越来越感到内部会计控制是一项复杂的系统工程,必须用科学的方法、按照系统工程的内在规律建立内部会计控制制度。由于我国还处于市场经济的发展阶段,国有施工企业内部会计控制制度尚待完善。本文试图分析国有施工企业成本会计内部控制存在的主要问题及对应的解决方案。  相似文献   

16.
由于缺乏良好的施工企业内部会计控制,在基本建设中存在着诸多问题。本文首先分析论证在当前基建投资强劲增长的背景下,完善企业内部会计控制的必要性;其次对目前我国施工企业内部会计控制现存的问题进行分析与归类;最后以施工企业内部会计控制的目标与原则为理论指导,对施工企业内部会计控制存在的问题提出政策建议。  相似文献   

17.
行政事业单位的内部会计控制起步较晚,其会计核算在实际工作中存在着会计基础工作不规范、内部控制制度不健全等问题,不能客观真实有效地反映行政事业单位财务会计状况。因此,本文分析了目前我国行政事业单位内部会计控制的重点方面,提出了在货币资金控制等方面的控制措施。  相似文献   

18.
内部会计控制理论研究的几个问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、引言内部会计控制是内部控制的基础和核心,在企业管理系统中具有举足轻重的作用。我国政府主管部门已经认识到建立健全内部会计控制系统的重要性,理论界也掀起了一场关于内部会计控制的大讨论,特别是一系列《内部会计控制规范》的出台,标志着我国在内部会计控制的建设与研究方面已取得显著的进展。虽然我国的内部会计控制研究已经取得了一定的成绩,但由于我国的研究起步较晚,仍然存在一些问题,澄清这些问题并指明内部  相似文献   

19.
随着国家与地方新政的不断颁布,我国房地产企业的生存和发展面临着极大的挑战。我们知道,当前房地产企业为了高管理水平和经营效益,就需要加强内控来完善自身机制。本文为此根据房地产企业的特点,探讨了当前我国房地产企业内部会计控制存在的问题,并提出了相应的完善对策。  相似文献   

20.
李小凤 《经营管理者》2012,(4X):371-371
目前我国高中学校的会计内部控制和监督存在很多主观和客观性的问题,已经发展到非解决不可的地步。文章在提出高中内控和监督存在问题后,建议从领导意识,完善制度,信息化建设和树立职业操守等方面完善内控和监督路径。  相似文献   

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