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141.
财务报表的分析将受到报表本身、人员、分析方法和分析指标等因素的局限的干扰,所以只有制定相应的对策改善财务报表分析的局限性,才能完善企业的财务管理。 相似文献
142.
随着社会和经济的发展,各行各业都在快速发展,但随着竞争和行业问题的增多,很多行业出现了突出的问题,公立医院也不例外。市场经济的发展伴随着很多问题的出现,特别是财政方面的问题。公立医院的审计工作在整个运营过程中发挥着重要的作用,为了更好地促进公立医院的发展,解决发展过程中的问题,我们需要加强公立医院内部的审计工作,把审计工作中的重点做好,提高工作效率。 相似文献
143.
144.
145.
146.
《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2016,(5)
20世纪60年代至今,世界范围内频发"股利消失"现象。内部控制为这一特殊的股利现象提供了一个新的研究视角。以我国2007—2013年A股上市公司为样本,考察内部控制对现金股利分配力度的影响,其结果表明:内部控制质量越高,分配力度越弱,表明风险管控占主导作用,支持"替代模型"。进一步分析表明,内部控制质量越高,其与所在行业分配力度的差距越小,表明现金股利处于合理区间内,驳斥了过度规避风险的观点;检验分配倾向发现,内部控制质量越高,企业越倾向于发放现金股利;检验内部控制五要素发现,除内部监督之外的四要素与分配力度显著负相关。 相似文献
147.
本文拟从分析海关内控与信息化技术的关系入手,阐述海关内控信息化的建设思路,对目前海关内控具体运行中存在的不足进行分析,进而提出改进这些不足的信息化建设建议,以期于实现内控信息化目标任务有所助益。 相似文献
148.
在管理制度有瑕疵的情况下,违规虽然不一定每一次都造成损失,但制度上的“空档”,很容易被心存私念的人利用,如果让其钻空子得逞一次,则一发不可收拾,将带来更大的损失。 相似文献
149.
核电企业内部的培训非常重要,核电企业内部培训的机制不是很健全,而且适当地教育培训能够有效增强企业员工自身的整体素质和专业技能知识水平,还能够提高企业在市场上的竞争力,提高企业的凝聚力,为核电企业的发展做贡献。 相似文献
150.
随着医疗事业改革的深入发展,对医院内部的管理体制和运行机制提出了更高的要求,开展审计监督,强化管理,加强内部控制,是医院内部审计工作新的重心。内部审计应该转变观念,适应新形势的要求,改变工作策略和方法,拓展审计业务领域,充分发挥内部审计职能。 相似文献