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861.
加入世界贸易组织之后,我国的经济和贸易实现了自由化和全球化,这样给我国的经济带来了很多的发展机遇,但是同时也带来了很多的挑战。我国的商业银行在国际竞争中的能力不断的增强,也促进了商业银行的制度改革。虽然如此,商业银行在参与国际竞争的时候还是存在着很多的问题。这样就必须要对这些风险进行有效的管理,以保证我国的商业银行的安全性和健康的发展。研究主要的分析了目前的商业银行可能出现的一些风险,并且对这些风险提出了针对性的措施,以此来保证其健康有序的发展,希望能为提高我国的综合国力起到一定的积极作用。 相似文献
862.
医院内部会计控制是现代医院管理活动的重要组成部分,它既立足于会计,又不局限于会计。随着医疗市场的不断发展和医疗体制改革的不断深入,建立健全医院内部会计控制制度,对提高医院管理水平有着重要的意义。 相似文献
863.
浅谈我国内部审计现状及发展方向 总被引:1,自引:0,他引:1
内部审计在当今社会中发挥着越来越重要的作用。但从社会经济发展的需要和目前我国内部审计的现状看,内部审计还存在一些问题和不足。本文分析了目前我国的内部审计现状,并在此基础上对我国内部审计的发展方向提出了若干建议。 相似文献
864.
随着社会的发展与进步,现代企业普遍采用EPR的管理模式。供电公司也广泛采用ERP管理,对供电公司的财务进行内部控制,保证供电公司资源的合理规划与配置,提高供电公司的经营水平与内部的运营效率。本文主要探讨了供电公司在ERP环境下的财务内部控制。 相似文献
865.
针对当前公司在行业中所面临的现状,分析当前企业内部员工队伍存在的问题,主要从强化员工责、权、利对等机制入手,辅以必要的员工思想引导工作,同时,要正确看待所面临的问题等三个方面提出深化电网建设企业内部员工管理机制改革的思考。 相似文献
866.
高校内部审计的中美比较与相关探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
我国高等学校内部审计工作从1985年迄今已逾20年的历史。近几年来,随着高校教育资金筹资的多元化及市场风险的不断扩大,原有审计模式在防范风险方面日显不足,高校内审工作改革势在必行,重新审视国内外高校内部审计的差异有利于发现我国高校内审工作的症结所在。 相似文献
867.
868.
中移动是一家国有企业。作为国有企业在获取了暴利后,这些利润流向何方、如何使用,是用于企业内部滥发高薪、挥霍浪费?还是体现国企性质,“取之于民、用之于民”?这是个必须关注和思考的问题 相似文献
869.
870.
一、行政事业单位内制度存在问题分析相当一部分人认为行政事业单位经济业务简单,运转环节少,没有什么复杂的业务,只需要用老实可靠的人,一切都万事大吉了。同时,内控制度没有与业绩考核挂钩,缺乏一定的约束力。 相似文献