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992.
本文拟从分析海关内控与信息化技术的关系入手,阐述海关内控信息化的建设思路,对目前海关内控具体运行中存在的不足进行分析,进而提出改进这些不足的信息化建设建议,以期于实现内控信息化目标任务有所助益。 相似文献
993.
在管理制度有瑕疵的情况下,违规虽然不一定每一次都造成损失,但制度上的“空档”,很容易被心存私念的人利用,如果让其钻空子得逞一次,则一发不可收拾,将带来更大的损失。 相似文献
994.
核电企业内部的培训非常重要,核电企业内部培训的机制不是很健全,而且适当地教育培训能够有效增强企业员工自身的整体素质和专业技能知识水平,还能够提高企业在市场上的竞争力,提高企业的凝聚力,为核电企业的发展做贡献。 相似文献
995.
随着医疗事业改革的深入发展,对医院内部的管理体制和运行机制提出了更高的要求,开展审计监督,强化管理,加强内部控制,是医院内部审计工作新的重心。内部审计应该转变观念,适应新形势的要求,改变工作策略和方法,拓展审计业务领域,充分发挥内部审计职能。 相似文献
996.
货币资金是企业资产中流动性较强的一种资产。任何企业要进行生产经营活动都必须持有货币资金,它是企业生存和发展的基础。货币资金具有高度的流动性和控制风险,企业在组织会计核算的过程中,加强货币资金的内部控制,对于保障企业资产安全完整,提高资金周转速度和使用效益,具有重要意义。本文列举了中小企业中货币资金内部控制中一些常见的问题,进而提出了加强企业货币资金内部控制的对策。 相似文献
997.
实验室管理体系的内部审核与管理评审之间既有区别,也有联系。内部审核是管理评审的基础和依据,内部评审小组应重视对管理体系的审核,做好前期准备,严格现场审核,落实跟踪审核。而管理评审则更具有战略指导的性质和意义,最高管理者应带领管理评审小组将输入信息文件化,输出明确的改进决定,并加强跟踪验证。 相似文献
998.
999.
浅析企业往来账项管理中存在的问题及对策 总被引:1,自引:0,他引:1
随着市场经济的发展和社会竞争的加剧,企业为了扩大市场占有率,越来越多地运用商业信用进行促销,然而,市场的信用危机又造成企业的往来账款增加.所以,加强企业中往来账项的管理,对于减少企业资金占压,创造良好的企业内部经营管理环境都是十分重要的. 相似文献
1000.