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371.
本文分析医院内部会计控制存在的问题,在此基础上提出遵循内部会计控制原则,并对加强医院内部会计控制采取的对策措施进行了分析、思考、探讨和论述。 相似文献
372.
市场经济条件下审计在经济活动中的作用越来越明显。审计发展越来越快,由于导致审计风险的因素很多,所以审计风险的发生不可避免。尽管如此,人们仍然可以通过改变审计风险发生的条件控制规避审计风险。本文就是对审计风险的含义、成因及规避控制审计风险的措施进行的简单阐述。 相似文献
373.
374.
《吉林大学社会科学学报》2016,(2)
当前行政执法过程中矛盾纷纭,冲突频发,引发大量的群体性事件。行政执法中管理主体与管理对象的对抗与摩擦,公权与私权交叉汇合之际的高损耗、超负荷碰撞,形成和谐社会中的最不和谐音。如何防范执法风险、化解冲突,成为国家、政府、行政人员面临的共同课题。在对当前行政执法风险冲突及其缘由分析的基础上,以行政自制理论为切入点,分析和阐释执法风险防控的理念和基础,应从执法者行政品德与伦理道德观的塑立、内部行政规则的建立、行政程序制度和风险评估制度建设等方面入手,加强对行政执法风险的防控。 相似文献
375.
内部控制是实现企业经营效益最大化目标的重要保证,就企业本身的内部控制制度建设而言,内部控业为保证会计信息的质量,保护资产的安全,促进企业战略目标的实现和确保有关法律,法规的贯彻执行而实施的一系列措施和手段。本文分析目前形势,通过内部控制的实践,探讨了完善措施。 相似文献
376.
从工程质量管理重点放在施工现场,提高全员质量意识,管理好现场材料,做好现场质量检查,现场施工中监理对工程质量的监控不可缺失等方面阐述了施工现场质量管理与控制问题,从而在新一轮建设中提高施工现场的质量管理水平。 相似文献
377.
不相容职务的分离控制是内部控制制度的基础,制定内部控制需要对不相容职务进行界定.本文主要介绍了不相容职务分离控制的涵义、内容、设计原则并对其在我国企业中的实施现状进行了分析. 相似文献
378.
379.
随着我国市场经济的发展,集团公司形式已经成为重要的经济组织形式,而集团公司的内部控制情况如何值得我们关注。中国华能集团创立于1985年,是国家授权投资的机构和国家控股公司的试点,以电力为主业,为中国五大独立的发电公司之一。本文则主要以华能集团为例,从内部控制五要素着手分析华能核心控股公司针对华能集团整体的内部控制情况,并从华能集团的内部控制情况中汲取值得其他企业集团借鉴之处。 相似文献
380.
问:一天,我母亲突然感到头晕、左侧肢体麻木,且行走困难,说话不清,上医院做头颅CT检查,证实为右侧大脑多发性腔梗。医生说我母亲的腔梗不仅与多年高血压有关,更与长期糖尿病控制不好有关。我想了解腔梗与糖尿病之间的关系, 相似文献