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141.
不久前,广东省委向中央第八巡视组反馈意见整改情况的通报中,公布了对茂名领导干部系列违纪违法案件中涉嫌行贿买官人员159人的组织处理结果:降职8人,免职63人,调整岗位71人,提前退休1人,戒勉谈话16人。 相似文献
142.
德国的商业周刊曾经做过一项调查:64%的公司主管深信企业声誉主要来自CEO声誉。英国也有类似的调查:49%的意见领袖认为CEO声誉的好坏决定了企业声誉的好坏。整体来说,CEO声誉对企业声誉的贡献度高达50%左右。 相似文献
143.
本文从分析审计风险因素的特征出发,结合风险理论研究了审计风险客观存在的诱惑效应机制和约束效用机制,在此基础上概括了影响注册会计师决策行为的审计风险平衡点,并提出控制审计风险的对策。 相似文献
144.
政府绩效审计是一种可以直接对财政资金使用效益进行评价的审计方法,是促进政府规范管理、提高财政资金使用效益的有效手段.以经济性、效率性、效果性为主的绩效审计已经成为政府审计的重点发展方向,但我国政府绩效审计目前处于探索阶段,开展得比较晚,发展也相对缓慢,随着经济体制改革和民主制度的推进,社会迫切要求加强政府绩效审计方面的建设. 相似文献
145.
146.
俄罗斯私有化改革在快速完成体制转轨的同时,付出了沉重的代价,至今仍遭到来自社会公众的正当性追问和质疑。多家民意测验机构的私有化调查数据和审计署的私有化报告引发了一场关于私有化正当性问题的大讨论。公众对私有化的态度主要受心理预期和经济周期的影响,最终取决于能否实现经济增长和由此带来的居民切身利益的改善。这场讨论启示我们,在民主意识不断觉醒的现代社会里,任何政府行为都无法逃脱正当性的检验,随着正当性公意性基础的日益凸显,来自社会公众的正当性评价越来越不可无视。 相似文献
147.
审计项目计划管理是实现审计管理科学化不可或缺的重要内容,是提高审计工作效率、整合审计资源的有效途径,也是审计项目质量控制的重要环节。本文针对基层审计机关计划管理的现状,提出了相应的对策和建议。 相似文献
148.
作为一种新型的审计理念,增值型内部审计在我国现代企业的发展之中扮演着越来越重要的角色。它是现代企业审计发展的更高阶段,能够很好地将内部审计与价值的增值结合起来。本文从增值型内部审计的发展概况入手,分析了目前存在的问题,并结合了笔者多年的实际工作经验,重点阐述了解决的方案。 相似文献
149.
150.
针对目前外汇业务管理从现场监管向非现场监管转变,业务操作日趋电子化、网络化的实际情况,探索开展外汇管理信息系统绩效审计的总体思路、框架设计及实施步骤,以适应当前各项外汇业务操作电子化的形势,及时发现外汇管理信息系统潜藏的风险和漏洞,从而提升外汇管理内部审计效能. 相似文献