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内部控制作为现代企业治理的一个重要组成部分,是企业内部各种形式治理控制的总称,规模越大的企业对内部控制系统的要求越高。大量治理实践证实:得控则强,失控则弱,无控则乱。内部审计作为内部控制系统中重要的一个分支系统,也是实现内部控制目标的重要手段,其主要工作是对企业各种经营活动与控制系统进行独立的监督评价。另外,内部审计还能为改进内部控制提供建设性的意见。笔者认为,在企业不断健全、完善内部控制制度的过程中,内部审计作为不可或缺的组成部分,其作用正显得越来越重要。一、对内部控制与内部审计概念的认识所谓内部控制,是指企业为了实现经营目标,保护资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制 相似文献
682.
走进省级经济开发区——海安工业园区这块海安工业发展的“前沿阵地”,在建设工地,在生产车间,在一条条笔直宽敞的新干道和一幢幢拔地而起的厂房、楼寓,没有黑烟囱,没有污水沟,没有垃圾堆,无处不涌动着一股股火热的建设激情。 相似文献
683.
本文总结了国内外关于品牌垂直延伸的相关研究,整理修正了品牌延伸模型,指出品牌延伸在企业经营的重要性,并且提出了企业关于品牌经营策略和品牌垂直延伸几种匹配模式。 相似文献
684.
过去的2008年,注定是永载史册的一年。这一年世界经济风云变幻,中国广大企业可谓是终日与危机相伴。年初,通货澎胀升温、CPI攀高(高达8%以上)、石油暴涨、各类原材料价扬、再加上国家《新劳动合同法》实施等使得企业运营成本大幅提高,经营压力加大,利润大幅缩水。国家宏观调控紧缩、货币政策从紧使得众多企业融资难度和资金成本加大, 相似文献
685.
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我国是一个人均资源短缺的国家,每年的新房建设中有85%为高耗能建筑,因此,目前我国的建筑能耗已成为国民经济的巨大负担。如何实现资源的可持续利用成为誓带解决的问题。本丈以绿色建筑节能的特点为切入点,重点从节能角度分析了我国发展绿色建筑的必要性。 相似文献
687.
不断恶化的金融危机,对不少全球经营的企业造成了严重冲击。中国著名企业联想集团就是一个典型的案例。 相似文献
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前几年最牛的花旗银行,就是因为混业在投行业务上的过度扩张和对高风险金融工具的大量介入,从而面临了严峻的危机。这意味着金融超市时代的终结,也为金融混业经营泼了一瓢冷水。 相似文献
690.
随着经济全球化的发展和人们对食品安全问题的日益关注,各国都加强了对国际贸易中食品的检验检疫,以保证民众的生活健康。我国现行立法对食品安全的贸易监管存在诸多问题,而我国食品被其他国家以不符合标准等理由而禁止进口的事件也时有发生。建立我国食品安全绿色贸易壁垒立法体系不仅能够提高我国食品生产的标准,还可以有力地保障我国进口食品的安全,减少食品安全问题的发生。 相似文献