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我国企事业单位内部审计存在的问题与改进建议
引用本文:甘宁,罗靖,孙波.我国企事业单位内部审计存在的问题与改进建议[J].中国管理信息化,2012,15(18).
作者姓名:甘宁  罗靖  孙波
作者单位:1. 长春市儿童医院,长春,130051
2. 长春市妇产医院,长春,130042
3. 长春市中心医院,长春,130051
摘    要:本文阐述了我国内部审计的发展概况,针对目前企事业单位内部审计存在的主要问题:微观环境欠佳,职能残缺不全,技术滞后,及目标隐藏的风险过高等,提出了我国企事业单位内部审计的改进建议:务实权威,职能健全,技术持续改进,追求组织管理和效益水平的全面提升.

关 键 词:内部审计  治理  控制  风险管理
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