首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

浅谈高速公路上市公司内部审计存在问题及优化策略
引用本文:梁良.浅谈高速公路上市公司内部审计存在问题及优化策略[J].经营管理者,2013(2X):268-269.
作者姓名:梁良
作者单位:广东省高速公路发展股份有限公司
摘    要:2010年财政部等部门联合发布了《企业内部控制应用指引第1号-组织架构》18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。这些为上市公司不断完善内部审计体系,发挥内部审计功能提供了制度保障,本文从内部审计的基本内涵出发,对目前高速公路上市公司内部审计存在的问题进行分析,并提出了相应的优化策略。

关 键 词:高速公路公司  内部审计  问题  对策
本文献已被 维普 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号