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对电力企业内部审计存在的风险及控制措施的探讨
引用本文:
赵聪.对电力企业内部审计存在的风险及控制措施的探讨[J].经营管理者,2013(25):189-189.
作者姓名:
赵聪
作者单位:
贵州电网公司
摘 要:
本文主要对电力企业内部审计存在的风险及控制措施进行论述,从当前影响电力企业审计发展的各种因素进行分析.并提出了相应的内部审计存在的问题的控制措施,希望能给予相关专业读者借鉴。
关 键 词:
电力企业
内部审计
存在问题
控制措施
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