首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     检索      

某科研事业单位政府采购内部控制信息化建设探讨
引用本文:姜秀慧,胡萍,徐欣然.某科研事业单位政府采购内部控制信息化建设探讨[J].中国管理信息化,2024(1):47-50.
作者姓名:姜秀慧  胡萍  徐欣然
作者单位:中国安全生产科学研究院
摘    要:科研事业单位政府采购内部控制是通过建立单位内部管理制度、授权审批流程和信息系统等措施,与国家层面的法律法规等外部控制方法互相补充、共同制约,规范和约束单位政府采购的有效措施和手段。目前,很多事业单位政府采购活动内部控制体系还存在体系制度不健全、业务模块独立、信息资源未能共享、风险评估不全面、信息技术手段不高等问题,不能真正通过内部控制体系来约束和控制政府采购活动。本文以某科研事业单位为例,从信息化角度,探讨将内部控制体系嵌入信息系统之中,将单位内部采购流程与单位外部采购流程形成大闭环和小闭环信息系统,以将所有控制在流程中解决,加强政府采购流程的信息化监督与管理,以真正实现单位政府采购内控闭环管理的程序化和常态化。该系统建设对其他科研事业单位政府采购内部控制信息系统建设也有一定的参考作用。

关 键 词:事业单位  政府采购  内部控制  闭环信息系统  信息化
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号