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完善内部控制 强化风险管理
引用本文:徐燕.完善内部控制 强化风险管理[J].管理科学文摘,2011(5):79-80.
作者姓名:徐燕
作者单位:广东电视台,广东广州510000
摘    要:2008年财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》,在2010年又制定了《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,要求自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行,本文就《基本规范》及几个《指引》,浅谈相关的特点。

关 键 词:内部控制  风险  审计
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