试论审计工作中的内部控制评审 |
| |
引用本文: | 吴建英.试论审计工作中的内部控制评审[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2002,4(1):37-39. |
| |
作者姓名: | 吴建英 |
| |
作者单位: | 内蒙古谂达会计师事务所 |
| |
摘 要: | 在审计工作中 ,内部控制评审是作为一种重要的审计技术方法来加以运用的。本文对内部审计控制的健全性、有效性及内部审计控制的范围、重点和规模等进行了阐述 ,以提高审计结论的可信度 ,合理保证审计质量 ,提高审计工作的效率
|
关 键 词: | 审计工作 内部控制评审 审计技术 |
文章编号: | 1009-4458(2002)01-0037-03 |
修稿时间: | 2001年11月25 |
On Internal Controlling Examination and Appraisal |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|