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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
加强设计单位财务内部控制能够起到监督、协调、促进企业发展对的重要作用。随着设计市场竞争的激烈,企业的生存压力加大,对企业强化内部财务控制提出了迫切的要求。本文分析了设计单位财务内部控制的目标与现状,并探讨了相应的完善措施。  相似文献   

2.
财务稽核作为内部监督的重要措施,将成为内部控制制度中不可或缺的组成部分,它与内部审计、纪检监察一起,构成了维护企业健康发展的防火墙。完善财务稽核体系可从建立完善财务稽核工作制度、完善财务稽核职能、完善财务稽核组织、完善系统的财务稽核工作模式和方法等方面着手。  相似文献   

3.
水利事业单位财务管理工作在预算管理、资产管理以及内部控制和监督等方面都存在一些问题,加强水利事业单位财务管理工作,规范财务行为,对保障事业单位的健康发展非常重要。  相似文献   

4.
财务控制是企业内部控制的重要组成部分,财务控制要素涵盖了内部控制要素全部内容。财务控制的创新和深化将完善和提高内部控制效率和效果。  相似文献   

5.
单位会计监督与内控机制是内部管理的重要组成部分,其完善与否,直接影响到会计信息的质量,进而影响到单位经营目标的实现,因而加强和完善单位会计监督与控制机制具有重要的现实意义。本文从单位负责人、财务内控管理、财会人员的综合素质、会计管理和内部审计五个方面谈如何加强和完善单位内部会计监督与控制机制,以强化单位的内部管理。  相似文献   

6.
张智强 《经营管理者》2013,(20):167-167
随着社会信息化的不断发展,单位内部控制制度越来越完善。内部控制制度的完善,对于保护单位的资产具有重要的意义。从实际的状况来看,行政事业单位的内部控制出现了一些的问题,这些问题影响了行政事业单位工作的效果与经营的效率,对部门预算的实施产生了影响,需要我们予以重视和研究。文章在分析事业单位内部控制现状的基础上,分析了事业单位内部控制中的问题,以及造成这些问题的原因,旨在为行政事业单位内部控制效果提高做出理论参考。  相似文献   

7.
随着我国现代企业制度改革不断推向深入,以及近年来因为内部控制缺失或无效导致企业失败案例的不断出现,企业对内部控制给予更多关注,而财务控制是企业内控管理的重要内容,也是当今企业需要解决的重要问题.许多企业因为财务控制薄弱导致经济效益低下,甚至导致企业破产.加强财务管理,完善内部财务控制,已经成为企业当前急需解决的问题.笔者根据多年的工作经验对企业财务控制问题进行研究,提出企业加强内部财务控制的建议.  相似文献   

8.
企业会计的内部控制对于企业的发展十分重要,并且直接影响着企业的财务信息准确性和企业的生存质量。完善企业内部控制制度,保证会计信息的质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者的合法权益并保证资本市场的有效运行有着非常重要的意义。本文简单分析了企业会计内部控制当前存在的问题,并提出了相应的解决对策。  相似文献   

9.
论如何加强高等学校内部控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
内部控制是指为了保护资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行,避免或降低各种风险,提高经营管理效率,实现单位经营管理目标而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。内部控制中最重要的方面是财务控制,本文从高校内部控制的现状入手,论述了改善高校内部控制的方法和措施。  相似文献   

10.
财务内部控制制度是企业经营管理中一项不可或缺的重要制度,一个良好的财务内部控制制度可以有效地保护企业财产物资的安全,保证企业会计信息的真实完整。目前我国大部分的企业都面临着内部控制失效或者不健全的情况,通常企业的经济效益越差,会计信息失真及舞弊情形越多。内部审计是内部控制中的内部环境要素之一,主要职责是对企业内部控制的有效性进行监督检查和评价,对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。建立完善的内部审计制度,可以强化企业管理层对财务内控的控制与有效运行,提升对风险的承受能力,从而促进企业实现发展战略。  相似文献   

11.
深化财政改革,就是逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。水利预算单位的财务工作如何推行国库集中支付改革,适应新形势的需要,是当前财务工作的重点。通过分析财政性资金管理形式与不足,及国库集中支付对水利预算单位财务工作的促进,提出推行国库集中支付,需做好六个方面工作,并对国库集中支付改革中出现的新问题进行探讨。  相似文献   

12.
深化财政改革,就是逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。水利预算单位的财务工作如何推行国库集中支付改革,适应新形势的需要,是当前财务工作的重点。通过分析财政性资金管理形式与不足,及国库集中支付对水利预算单位财务工作的促进,提出推行国库集中支付,需做好六个方面工作,并对国库集中支付改革中出现的新问题进行探讨。  相似文献   

13.
财务管理精细化能够充分发挥财务管理的潜能,有助于降低财务风险、挖掘企事业单位的财务增效空间,是实现财务管理目标的基础。促进财务管理精细化发展,有利于提高工作效率和资金的利用率。本文结合笔者当前财务管理的实际,简单分析了财务管理中存在的问题,并从强化财务人员的素质、创新财务管理观念和手段、促进内部财务控制制度的完善和完善内部控制体系等方面提出建议。  相似文献   

14.
财务资产,是企业重要的资源,在很大程度上决定了企业的市场竞争力,关系到企业的发展。对于如今的现代企业来说,其财务资产结构与财务活动越来越复杂,相关的法律法规越来越完善与严格,稍有不慎,就可能导致企业的财务资产受损,或使企业陷入违法违规的困境,扰乱企业资源配置,降低企业的市场竞争力,限制企业的发展。为此,现代企业应当重视并切实做好自身的财务内部控制工作,通过财务内部控制的实施,保障自身财务资产的安全性、财务活动的合法性,优化自身资源配置,从而增强自身的市场竞争力,在竞争日益激烈、监管日益严格的市场环境中,实现长远、稳步发展。本文首先简要阐述了现代企业财务内部控制的重要性,剖析了当前企业财务内部控制存在的问题,最后重点就现代企业如何切实做好自身的财务内部控制工作,提出了对策建议,与大家共同探讨。  相似文献   

15.
随着高校经济规模的扩大,以及频发的高校腐败案,建立和完善高校财务内部控制体系是非常重要和紧迫的任务。本文针对2014年新颁布的高校财务制度,分析当前高校中出现的财务内部控制主要问题,随后提出一些措施。期望能对高校财务内部控制的建立、加强和完善起到一定的借鉴作用。  相似文献   

16.
陈煜 《管理科学文摘》2010,(26):185-185
财务内部控制对于企业集团的发展有重要意义,但是目前企业集团财务内部控制普遍存在着一定的问题,因此必须完善财务内部控制机制,主要途径包括:实行全面预算、资金集中监管和内部审计.  相似文献   

17.
财务内部控制对于事业单位的管理来说,占据着非常重要的地位,其不仅仅是事业单位财务方面的管理和监督,对单位市场竞争力的提升也具有积极意义。本文针对事业单位内部财务控制中所存在的不足之处,提出从财务预算管理、收入管理和支出管理三方面进行财务内部控制基本框架的构建。  相似文献   

18.
浅析医院内部控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
健全医院各项内控制度,是医院高效运行的前提和基础,特别是医院财务内部控制更是各项内控制度的重要组成部分,本文分析了当前医院内部控制存在的问题,强调了必须在深化医疗卫生制度改革的基础上进一步完善各项内控制度,尤其在财务控上充分调动医院内部干部、职工的积极性,全员参与,相互协调,重点抓好内部控制监督工作,同时强化外部监督以及新闻媒体的舆论监督,从而使医院的各项管理工作更加规范有效.  相似文献   

19.
马群艳 《经营管理者》2013,(18):166-167
加强和完善企业内部控制制度,已成为当前理论界和实务界最为关注的话题之一。环境的变化和管理理论的不断发展,也要求企业内部控制必须随之完善和发展。完善企业内部控制制度,保证会计信息的质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者的合法权益并保证资本市场的有效运行有着非常重要的意义。如何建立和规范企业内部控制体系,强化内部财务控制机制,成为当前企业发展的一项紧迫课题。  相似文献   

20.
浅谈如何完善医院内部控制制度   总被引:2,自引:0,他引:2  
医院内部控制制度是为了保障会计信息质量,保证资产的安全、完整,确保有关法律、法规和规章的贯彻执行而制订和实施的一个控制系统。建立医院内部控制制度,是现行条件下医疗体制改革的要求。它对于完善单位治理结构和信息披露制度,保护单位职工的合法权益及单位经济效益的提高具有重要的意义。  相似文献   

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